这个只能是比如说不用支付了,进入到营业外收入里面
你好老师 这边之前是代账会计帮忙做的账 用了预付账款 我现在把预付账款转到应付账款了 我发现我都没有应付账款了 应付账款负数四十多万了 我该怎么处理 历史遗留问题 大多是没有发票的
老师,我公司有一个小规模的之前是给代理记账公司做账的,代理记账弄得很乱,其他应收款还有很多,他们还暂估很多成本,就是应付款有很多暂估的,我现在重新建账,可以直接把其他应收跟着暂估的应付款平了吗?
你好,快20年的陈年老账,以前交给代理记账公司做的,现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来,实际上只有几笔,之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账,导致应收应付数据越来越多,现在想冲平,有什么好的办法没?
老师好,以前年度的个人代收款转入公司后,之前财务没有确认收入,换了几个财务都没处理,一直挂账,挂在其他应付款-张牟20多万,现在要求平账,如何做账
老师你好,我有一笔60万左右欠款是很多年累积下来的。原因是以前可能付了承兑或者现金,对方做账了,而我们没有做,之前一直有在来往。现在对方公司业务萎缩了,我们已经和对方有一年没有业务来往了。这笔账就这么挂着吗?实际情况是不欠对方款项了
请问下,1月新增的员工,可以补缴去年12月的社保吗?
老师税务局根据什么核定工资个税
去年年底计提的坏账准备今年收回分录
若是成立新公司,吸纳现有公司公账资金进新公司,该款项是否符合进账条件。
90万元税点是3个点,不包含税是多少钱
2024年年终奖一般什么时候开始申报啊?
业务范围:艺术会展及培训。可以开武术、健身气功、主持、跆拳道,这些发票吗?
销售土猪,单价是13元一斤,合计金额755元,但是对方要求发票上数量不能有小数点,所以开票给对方时对方要求对开一点让数量凑整数,这个可以吗?对自己有没有影响呢
管理费用福利费 为什么要过一下应付职工薪酬福利费 这个科目
老师,公司股权变更,自然人二股东退出,股权移交给法人股东。之前2股东名下两家公司的3个合同的剩余金额101500元移交给公司,当然每个都还有20%未完工,其中10万当成是支付给2股东知识产权(马上快办好了),1500入账了。但没有流程,这可咋办呀!现在商议这3个客户还是划分给二股东
可以让法人签字说他已经支付了吗?或者计入营业外收入,比较安全一点?
对,没错儿,如果能找到当时怎么支付的,给付出去也行
没有找到,老板没有
比如说确实不能证明是怎么支付的,那就进入到营业外收入
很多付款出去了的,但是发票对方不开来,有些往年的可以直接进入以前年度损益调整吗? 今年的计入费用然后调增
你这么操作的话也是可以的
有更好的调整方法吗?
这个据我所知没有其他的太好的办法