是的,可以那样处理的
老师您好,我们有一笔100万左右的预提费用,发票在21年1月才能开出,这笔费用是不是在汇算清缴前冲回就可以?还是必须在今年底冲回?
老师,你好,我们公司在在19年12月做了一笔费用,20年4月发票才到,这样可以吗 还有一个是我们在20年多预提了费用,没有红冲,这有什么影响
老师,您好,我们公司为分公司,年底年底要上交管理费给总公司,我可以提前做预提费用吗 2023年发生的业务,2024年收到发票并付款,可以把发票做到2023年吗,付款做到2024
您好 2024年的预提费用 2025年5月前红冲都是可以的吗 我们有费用发票2025年才能拿回 2024年我们先做预提费用可否
老师您好,公司为一般纳税人,租用了员工的小轿车,作为平时通勤办公用年租金4000元,我们应上税务局代开一个租车的发票2023年6月至2024年5月。请问我们2025年元月份开回来行不行?这几天已经结账,税务局不给开了。我在今天能把账务先预提费用做出来吗?具体凭证应该怎么操作?
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期