咨询
Q

我们11月没有开发票收入,但有一张进项发票需要在当月申报时作进项税额转出,那我们需要怎么操作才不需要交税?

2024-12-17 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-17 16:43

你好,你要去勾选进项来抵减这个转出的部分

头像
快账用户5866 追问 2024-12-17 16:45

是刚好勾选够转出的金额吗?

头像
快账用户5866 追问 2024-12-17 16:47

但11月份已按没有转出进项税额的0申报了,现在税局说要更正申报,把进项税额转出,那现在还可以去勾选那些进项,然后再申报吗?

头像
齐红老师 解答 2024-12-17 16:51

你好,现在已经弄不了了,已经过了时间了。

头像
快账用户5866 追问 2024-12-17 16:51

那怎么办?

头像
齐红老师 解答 2024-12-17 16:52

你好,这个你只能先交税。

头像
快账用户5866 追问 2024-12-17 16:53

没有别的不交税方法了吗?

头像
齐红老师 解答 2024-12-17 16:54

你好,这个现在已经过了认证的期限,没办法的。除非税务局同意你下个月再去转。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你要去勾选进项来抵减这个转出的部分
2024-12-17
实际有业务,但是发票不合格是吗? 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。 借应交税费未交增值税。 贷银行存款。
2025-01-13
不用勾选的增值税、附加税、印花税都是零申报就可以。
2022-07-13
那么你们把发票退回,他们自己红冲
2024-03-04
你好 ;  是的。 没有认证就 退回去给对方 即可。 你红冲分录 假如之前做了分录的话  
2021-09-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×