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老师你好,我想咨询一下我是一般纳税人,上月开了简易征收负数发票,也开了增值税正数发票,现在正数发票要13802.16元的增值税,简易发票红冲了负数-14698.97元的增值税,请问这两个税款在申报表上可以相互抵扣使用吗,增值税报表上是相互抵减给倒退1431.82元,请问这样申报正确吗

2024-12-16 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-16 12:15

同学,你好 可以相互抵扣使用,是对的

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同学,你好 可以相互抵扣使用,是对的
2024-12-16
您好,红冲之后在下月申报的时候减去这边销售额就可以了哦,不需要再更正之前的申报表哦
2021-07-15
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
你好,1%的负数发票,你用1%的不含税的销售额除以3%,这个填写到3%里面。就是自己计算一下销售额,倒挤出你的税额来,你的税额和发票上的付出税额是一样的。
2023-08-11
你好,你自己作进项转出申报的时候在附表二填写就可以了。
2021-09-24
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