1. 关于自产自销农产品增值税问题 - ①甲公司自己种植高粱然后销售属于自产自销农产品,是免征增值税的。根据相关规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税。 2. 购进免税种子的进项税额问题 - ②购进的免税种子,不能抵扣进项税额。因为取得的是免税发票,且用于免税项目(种植高粱后销售免税),按照规定,用于免税项目的购进货物进项税额不得从销项税额中抵扣,所以不存在分解进项税额的情况。 3. 会计分录示例 - 购进种子时: - 借:原材料(按购买价款) 贷:银行存款等 - 种植过程中(假设发生了人工等成本): - 借:消耗性生物资产/生产性生物资产(根据高粱性质选择合适科目,金额为种子成本 + 种植过程中发生的成本) 贷:原材料 贷:应付职工薪酬等(如果有其他成本) - 收获高粱时: - 借:库存商品 贷:消耗性生物资产/生产性生物资产 - 销售高粱(免税): - 借:银行存款等 贷:主营业务收入 - 借:主营业务成本 贷:库存商品
你好,邹老师,我想问一下关于农业行业的税收问题。 我公司是制种企业,主要①自己种植玉米种麦种,也委托农户帮忙繁育种子,另外②我也有一部分是外购进来的种子经过晾晒烘干去杂包装后再销售。另外也销售粮食,零售农药化肥。 请问老师: ①不论是外购再销售还是自产自销的种子是否都免增值税和所得税?粮食是否同种子税收优惠一样?不论外购还是自产自销都是免增值税和所得税? ②我公司也“批发零售”农药,一般是销售给农户或者自用,销售农药是否免增值税? 上述两个问题,合作社所得税和增值税是否免税政策也一样? 麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师!
一、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球的生产与销售,2021年12月有关经营活动如下:(1)12月8日将10套高尔夫球具赊销给乙公司,双方未订立书面合同,甲公司于12月9日开具了增值税专用发票,注明价款250000元;甲公司于12月12日发出货物,乙公司于12月20日支付货款。(2)甲公司对外转让一台自己使用过的生产设备,取得含税转让价169500元,该固定资产于2010年8月1日购进。(3)甲公司采取以旧换新销售高尔夫球具30套,旧高尔夫球具作价15000元/套(不含税),新高尔夫球具作价36000元/套(不含税)。(4)甲公司将10套高尔夫球具用于职工福利,同类高尔夫球具含税的售价为27350元/套。已知:增值税税率为13%,高尔夫球具适用消费税税率为10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.上述事项(1)中甲公司的增值税纳税义务发生时间是。2.计算上述事项(2)中甲公司应缴纳的增值税。3.计算甲公司12月以旧换新方式销售高尔夫球具的增值税销项税额。4.计算甲公司当月应缴纳的消费税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球的生产与销售,2020年10月有关经营活动如下:(1)10月8日将10套高尔夫球具赊销给乙公司,双方未订立书面合同,甲公司于10月9日开具了增值税专用发票,注明价款250000元;甲公司于10月12日发出货物,乙公司于10月20日支付货款。(2)甲公司对外转让一台自己使用过的生产设备,取得含税转让价169500元,该固定资产于2009年7月1日购进。(3)甲公司采取以旧换新销售高尔夫球具30套,旧高尔夫球具作价13000元/套(不含税),新高尔夫球具作价25000元/套(不含税)。(4)甲公司将50夫于职工福利,同类高尔夫球具含税的售价为28250元/套。已知:增值税税率为13%,高尔夫球具适用消费税税率为10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.(1)中甲公司的增值税纳税义务发生时间是。2.计算上述事项(2)中甲公司应缴纳的增值税。3计算甲公司10月以旧换新方式销售高尔夫球的增值税销项税额。4.算甲公司当月应缴纳的消费税税额。
委托方甲公司委托乙公司代为销售一批产品,产品共100件,甲公司采购成本800元/件,委托代销价格:。1)假如对第三方销售价格由乙公司自定,乙公司定价1200对外销售。1)假如乙公司只能按照甲公司的定价1000的价格对外销售,甲公司支付给乙公司10%的手续费。请分别为甲公司、乙公司进行会计处理。。涉及增值税均可开具专用发票,双方都是一般纳税人,货物增值税税率13%,商务辅助服务增值税税率6%,款都已收到
委托方甲公司委托乙公司代为销售一批产,产品共100件◇甲公司采购成本800元/件,委托代销价格:·1)假如对第三方销售价格由乙公司自定,乙公司定价1200对外销售·1)假如乙公司只能按照甲公司的定价1000的价格对外销售,甲公司支付给乙公司10%的手续费.请分别为甲公司、乙公司进行会计处理·。涉及增值税均可开具专用发票,双方都是一般纳税人,货物增值税税率13%,商务辅助服务增值税税率,款都已收到
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?