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去年公司购买了一块土地,账务处理是:借主营业务成本XX地块房契税,贷:银行存款,这样对吗?

2024-12-12 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-12 10:26

借:无形资产 土地的价款加税费 贷:银行存款

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快账用户8482 追问 2024-12-12 10:33

因是,购买土地款是320W,忘记缴纳契税了,代账公司后来补缴的。

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齐红老师 解答 2024-12-12 10:33

还是要计入无形资产按剩余年限摊销

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快账用户8482 追问 2024-12-12 10:33

那我现在是调账吗?借无形资产 土地的价款加税费 贷:主营业务成本?

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齐红老师 解答 2024-12-12 10:37

是的,已经做错了就得调

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快账用户8482 追问 2024-12-12 10:39

无形资产需要摊销吗?代账公司就直接做的是借:无形资产XX地块使用权 贷:银行存款。 我要怎么做调整?这笔财务是去年8月份的。

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齐红老师 解答 2024-12-12 10:42

你按剩余的年限摊销就行,不管以前的了

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快账用户8482 追问 2024-12-12 11:10

老师无形资产怎么摊销呢?

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齐红老师 解答 2024-12-12 11:12

按剩余年限摊销就是那个金额/剩余的年限月份数

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快账用户8482 追问 2024-12-12 16:36

老师你好,无形资产摊销一般是几年?

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齐红老师 解答 2024-12-12 16:38

直接看土地的剩余年限

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快账用户8482 追问 2024-12-13 09:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-13 09:55

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:无形资产 土地的价款加税费 贷:银行存款
2024-12-12
你好,没有问题,是可以这么做的。
2022-10-11
同学您好,我认为土地征用及拆迁补偿费不应计入“在建工程”应计入“开发成本”科目即:借开发成本-土地征用及拆迁补偿费103000 贷应付账款103000;确认收入后同时结转成本,即: 借主营业务成本103000 贷开发成本103000;这是我的理解,希望能帮到您!
2022-12-06
借开发成本-前期工程费-设计费
2022-01-05
同学你好 对的 这样做就行了
2021-07-12
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