你好,这个要退税的话按照fob这样来算。
50w的货除以1.3是实付款384615,或者实收他50万元返给他15w的货,这两者公司收益一样嘛?但是每年他流通的货就是50w,反货的话明年拿货就是35w,所以长期合作两者受益其实一样对吗
一个客户正常50w的货一年,反货30%,结算的话除以1.3和反她15w的话利润一样嘛,如果反货明年他就拿35w的货,所以两种结算方式按照长期合作公司的利润是一样的嘛
请问造价咨询费是依据什么文件可在土增税扣除
你好,我想问下是不是按照小企业会计准则的审计报告没有所有者权益变动表
跨年度怎么调账?12月一笔收入借:银行存款(金额正确)贷:应交税费(多计提1块钱)导致收入少计提1块钱。跨年度怎么调账?
客户实际是8000元,让我开了13,000元。对公走了13,000,私下他要退我多少钱?
老师,我2024年年末本年利润是负数亏损的,但是我有10万业务招待费,没有收入,因为年度亏损的比10万多,所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧?那我还需要做会计分录吗?以前年度损益!怎么做?我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
凭证附件单独成册封面具体怎么写
老师您好,公司买了购物卡收到预付卡发票,然后购物卡买了东西用于年终聚会用,采购卡计入计入预付账款-预付卡,贷现金,卡用掉的时候,借管理费用福利费贷预付卡,采购卡时附发票,使用时附件是报告函有领导签字,这样可以吗,这部分福利费就不牵扯个税问题了对吗?
老师您好,请教一下,采购了水产品一批两万多,写的用途是发放福利,又没有发放清单,如果是发放福利应该附清单然后还要申报个税的吧?老板不愿意搞清单也不让申报个税,那么我让他报销用途些聚餐使用可以吗?我们人员很多,两万多水产品聚餐吃掉也相对合理、这样就不牵扯个税问题了可以吗
这个我知道,老师,我问的的国际段的运输费用现金付的,真没佐证资料都没有
你好,你可以做账,但是这个费用不能税前扣除就行了。你付这个运费,人家连个收据都不给你吗?
这个运保费要怎么处理 ?
你好,你可以入账。实在没有,自己写个单也行。
CIF-国际运费-保费=FOB吗,现在没有国际段的这个运费+保费,现在这种情况退税跟账务要怎么处理?
你好,你自己看现在有发生了什么业务,或者说你支付了什么费用,就做对应的凭证。 比如你现在支付了运输费你就借,你就借销售费用,运输费,贷银行存款。
老师CIF-是到岸价,要减掉运保费在确认收入,税务系统也是,现在他们还不知道我们没有运保费。这样子退税有风险吗?
你好,风险还是有的了。
谢谢老师
你好,不用客气的了。