不对 没有按照权责发生制作。
老师 您好,19年的时候一直未交房租 我当时做的分录是 借 长期待摊费用 贷 其他应付款 然后每月对长期待摊费用摊销 这样做可以吧?
老师我想问,19年的时候一直未交房租 我当时做的分录是 借 长期待摊费用 贷 其他应付款 然后每月对长期待摊费用摊销 这样做可以吧?
老师好,接手的帐上挂了长期待摊费用,但长期没有摊销,现在调帐可以一次性摊销吗?如果可以,用什么科目?
请老师给看一下,一次性支付了一年以上的费用时,发生时和摊销时的分录这样做正确吗?另外,请问一下,如果是固定资产折旧的话,是下月才开始的吗? 发生时 借:长期待摊费用 xx 贷:银行存款 xx 摊销时: 借:管理费用 ×× 贷:长期待摊费用 xx
老师,你好! 之前年度因成本费用多摊了,调到的长期待摊费用中。现在可以一次把费用摊回来吗?
你好,我想让你给我算比帐
河北省的规费费率是多少
初会报名个人信息里面 我的专业是大数据与会计 我选的是会计学没选其他有影响吗
我们是一般纳税人,业主是小规模纳税人,对方要求我们开普票,普票的税率是3%还是9%呢,如果开9%普票,项目为一般计税项目,是不是就无法销项税和进项税抵扣了
老师我不是太明白,有完整的会计分录吗
老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解,拆解以后变成多种零散件,再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转(工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢)
假一赔十属于要约还是要约邀请
老师,在拆解过程中使用的拆解工具怎么做,最后怎么做
无民事行为能力人纯获利益的行为签订合同是否有效
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
噢噢,那这属于哪种类型的错误?有个会计就做成一次扣了,
你好,提前做了成本费用多抵扣了所得税,少交了税款。
那他后面也不扣了,不是一样吗?难道必须分次摊吗?因为老板是一次付钱了
不一样了,你今年抵扣和明年抵扣能一样吗? 你200是允许明年抵扣的,你提前一次抵扣了,本来需要交所得税,这样不交了不是吗 或者交的少了
虽然时间上不差异,但我觉得交的钱应该一样吧?前面一次扣了,后面不就不摊了吗?
时间上有差异
提前抵扣不一样的
请问老师,正确的做法应该是怎样的呢?
我是觉得虽然时间上存在差异,但金额上应该是一样的,不存在少交税的问题?
借长期待摊费用贷银行存款,然后按照受益期分摊,借管理费用等贷长期待摊费用。
好的。分录明白了。我是觉得虽然时间上存在差异,但金额上应该是一样的,不存在少交税的问题?我这样理解对不对呢
你好,有少交税的风险。假设税款所属期你是按年缴纳的吗?那你今年盈利了1000允许抵扣的是100 你抵扣了120 能行吗 就允许你抵扣100 为什么不按照100来抵扣,非得按照120来抵扣。
能解释一下什么原因吗?