咨询
Q

专票跨月红冲,增值税纳税申报表怎么填写?

2024-12-09 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-09 12:33

同学你好 这个月红冲的话如果这个月有开蓝字专票他俩就冲抵了 按冲抵后的金额填写

头像
快账用户8232 追问 2024-12-09 12:34

税率不一样,税率开错了,红冲6%,改开成13%

头像
齐红老师 解答 2024-12-09 12:38

那你就百分之六的税率栏负数填写不含税的

头像
快账用户8232 追问 2024-12-09 14:55

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2024-12-09 14:59

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 这个月红冲的话如果这个月有开蓝字专票他俩就冲抵了 按冲抵后的金额填写
2024-12-09
你好,小规模有跨期冲红的专票,增值税按正数减去负数之后的收入填写 
2023-07-07
你好 申报的时候上个月的销项减去冲红的差额填写申报表 进行申报 
2021-08-10
你好,是进项发票红冲了还是销项发票红冲了? 
2020-10-22
您好 销项税额跟销售额都是负数 对么
2020-12-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×