你好,这个一般是开服务费。
我们是供应商 比方说发了一千万的货给客户 客户按销售给我们回款 剩下的没卖掉的退回给我们 上个月按销售回款给我们是一百万 但是需要扣掉费用: 会员开发服务费 进货额的1.5% 是150000元 业务协作平台服务费 进货额的0.5% 是50000元 会员积分费用 销售额的0.5% 是5000元 支付服务费 销售额的0.5% 是5000元 会员促销活动费 按每档活动销售占比 是40000元 日常黑金营销 会员买鞋返点2%(每月28号会员日返5%) 是10000元 实际回款74万元 我想问一下如果要算这些费用总共占了多少个点怎么算,因为每项费用扣费的基数都不一样(有按进货额扣有按销售额扣)。
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
老师你好,我们公司是一个小规模纳税人,然后嗯我们公司实际上是做这个在天猫平台卖卖这个劳保用品的卖东西的,然后呢,嗯就是开了一个基本户,开了一个一般户,这个一般货没有没有备过案,然后一般就是从这个网上卖东西的钱一般都直接转到一般户了,然后我们这个一般户也没有备过案,相当于就是说隐瞒了好多收入,但是呢,就是顾客在这个嗯我们这个平台买东西的时候用了这个天猫积分了抵了这个金额了,然后天猫要求我们就是公司给他们开这个顾客抵扣的这个嗯天猫积分的这个金额,嗯,我们开的发票不是这个天猫积分的项目名称,而是防尘面罩,这种情况下,我们的这个分录该怎么做呢?
老师你好,我们公司是一个小规模纳税人,然后嗯我们公司实际上是做这个在天猫平台卖卖这个劳保用品的卖东西的,然后呢,嗯就是开了一个基本户,开了一个一般户,这个一般货没有没有备过案,然后一般就是从这个网上卖东西的钱一般都直接转到一般户了,然后我们这个一般户也没有备过案,相当于就是说隐瞒了好多收入,但是呢,就是顾客在这个嗯我们这个平台买东西的时候用了这个天猫积分了抵了这个金额了,然后天猫要求我们就是公司给他们开这个顾客抵扣的这个嗯天猫积分的这个金额,嗯,我们开的发票不是这个天猫积分的项目名称,而是防尘面罩,这种情况下,我们的这个分录该怎么做呢?
小红书收入问题求解答,一开始想以订单发货时间的客户实付+平台优惠为收入,费用是平台佣金+分销佣金,收入-费用等于到账资金,后来在结算账单的时候发票管理有3张发票分别是平台佣金,分销佣金,负数的平台优惠,咨询平台意思佣金和优惠是一个抬头可以互抵,但是目前平台优惠负数金额大于平台佣金,可以先不开等合计是正数再开,后面再把之前做的多余的收入冲掉?分销佣金不是一个抬头可以先开,但我在平台申请分销佣金发票的时候不让我开,显示要和负数一起开,但是它们又不是一个抬头,问客服让我给平台开一张平台优惠的正数金额,这样我发票管理的负数票可能就没了,请问我能给平台开吗这样操作我如何确认收入,或者说有没有其他好方法
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
为什么不开实际的商品呢
你好,你的这个实际商品应该开给顾客呀。