入账时,固定资产原值按合同约定的 20 万入账,进项税额按已取得专票上注明的税额入账,未支付的款项和未取得的发票部分先暂估入账。
老师,我这边是购买方,然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单,但我在提交时显示该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选,这种情况应该怎么处理呢
制造面条的公司销售挂面,税率是9%还是13%
老师,外账不是看综合收入利润吗,也要按项目设置辅助核算吗
公司在老板购入一辆小汽车,但是个人开的是普通发票给我司,现在这车经常坏,我们卖出去发票怎么开呢?税率多少呢?我司一般纳税人
怎么查看去年第四季度报的收入,是查什么表
开发票时的项目名称怎么填?
如何找回个税备份数据?
单位结算卡能进行对公扣费吗?
老师您好!劳务公司的钱拿不出来,可以修改以前年度的工资申报表吗?
老师,公司最近一直没有收入,但是有固定资产很多,我可以先不计提吗?因为计提每个月增加费用13000元了
关键他是一台设备,能分成两部分入账吗
不能分成两部分入账,应按合同约定的 20 万作为固定资产原值整体入账,按已收到发票注明的税额确认进项税,未取得发票部分暂估入账。
你说的暂估入账是指进账税吗
不是, 暂估入账不是指进项税,主要是针对尚未取得发票部分的固定资产价值(不含税金额)进行暂估并记账。
可是您刚刚说不能按照两部分入账?但是要暂估没有发票的部分。不就要把固定资产分成两个部分入账了吗
暂估未取得发票部分的固定资产价值不是将其分成两部分入账,而是在以合同总价确定固定资产整体价值的基础上,对未开票部分进行过渡性的会计处理,以完整反映资产和负债情况。