借:其他应收款 贷:银行存款
老师你好,员工预支工资,怎么做分录?
老师,员工预支部分工资款月工资3000,预支工资1000元,这个分录怎么做,正式发放工资的时候,员工不归还,直接从工资扣除预支部分,这样又怎么样做分录
老师您好!工人预支工资怎么写分录啊?
老师你好就是预支工资的分录怎么写
老师,你好,上个月少结转了车间员工工资3500,这个月怎么调啊?分录怎么做?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师好,汇算清缴时调表不调账是什么意思呀?是做完汇算清缴补完税后,还要去修改去年底的报表吗?但是我们不是也要做账的吗?借所得税费用,贷应交税费应交所得税
老师,请问通过其他途径赚的钱,超过五千元需要交个税吗?
种植农产品葡萄,损耗怎么做账务处理呢?
2025年3月注销营业执照,2025年的年报还需要报吗?
老师您好,法人每月往账户转几万做实收资本,实收资本做到账本,需要哪些凭证资料
出口退税问题 请问 EXW有海运提单吗?
请问有什么快速方法可以把整个表的空白部分替换成0 吗
员工退医保费怎么做分录
老师,账面有其他应收款140万,实收资实缴单位,未分配利润是负数,注销时其他应收款跟未分配利润有没有关系?