认证发票环节 你公司收到一张包含 5 辆车的机动车专用发票,需要先对这张发票进行认证。在认证平台上,将整张发票进行认证操作,这是确保发票信息能够正常进入增值税抵扣系统的第一步。认证后的发票信息会包含可抵扣的进项税额总额等相关数据。 填写增值税申报表 进项税额转出处理未销售车辆部分: 在增值税申报表附表二(本期进项税额明细)中,先将整张发票认证通过的进项税额填写在 “认证相符的增值税专用发票” 栏次。 对于未销售的 4 辆车对应的进项税额,需要在 “进项税额转出额” 部分进行转出处理。计算未销售车辆对应的进项税额可以通过发票上的税额按车辆数量比例进行划分。例如,假设整张发票税额为 50000 元,5 辆车平均分摊税额,每辆车对应的税额为 10000 元。那么对于未销售的 4 辆车,需要转出的进项税额为 40000 元,在 “进项税额转出额 - 免税项目用”(这里假设未销售车辆暂不抵扣,类似免税情况的处理方式)或其他合适的进项税额转出栏位填写 40000 元。 正常申报已销售车辆部分的进项税额: 已销售的 1 辆车对应的进项税额 10000 元,按照正常的进项税额申报流程,在计算应纳税额时可以进行抵扣。这部分进项税额会参与到增值税一般纳税人申报表主表的 “进项税额” 栏目的计算中,从而减少当期应纳税额。
我公司是一般纳税人,从厂家那里购进一辆汽车,厂家给开的增值税专用发票,我公司为了挂牌,就用自己的税控盘给自己开了一张机动车销售统一发票,这辆车我公司自用,那这项业务,是正规的流程吗?专用发票可以抵扣吗?
老师我们公司卖了一辆车,买的时候是小规模没有抵扣,现在一般纳税人,不是上百分之二的增值税吗,二手车公司开给我们的没有税,怎么操作
我们公司是一般纳税人商贸企业,2020年购进了一辆汽车,今年11月份卖出去了,二手车交易市场给购买方开了税率为0.5的机动车发票,请问11月份我们公司增值税咋申报
老师,我们是汽车销售企业,一般纳税人公司,收到开具的二手出销售统一发票。能抵扣进项吗?卖出的时候要交增值税吗
老师我想问下老板上个月把公司的车卖了,他在二手车交易市场开了一个机动车发票,现在申报税款的税率是0.005。这辆车购进的时候抵过税的,我现在是不是在开出来一张销售汽车的专票就可以了。
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
老师,4辆未销售车进项税额转出,以后要抵扣的时候不让转进来了怎么办
我们公司前期有过一次转出900元进项,进项税额转出那里填的正数900元,后期需要抵扣这900转出那里填-900税局报表不让填负数。后期这900都没抵扣成
你放在待认证抵扣里面 如果勾选了就计入进项
在一张发票上,勾选之后5辆车进项一起认证了,我只需要抵扣一辆车。可以卖车的那辆税额进进项,其他4辆斤待抵扣进项税额吗
在增值税申报表表上怎么做
一块都勾选了那你就填写在待抵扣进项那一栏
是填在主表待抵扣进项那栏吗?附表用不用填写
附表二里填写的哦
老师,卖车的销项进项这个必须是同一辆车的吗?也就说我卖出得车有个销项税额,抵扣的进项可以是其他车的吗
对的 对应车抵扣对应的进项
有没有要求说抵扣的进项必须是卖出这辆车的进项税额,不能用其他车进项抵扣
这个没有 但是最好是对应抵扣
如果一块都勾选了填写在待抵扣进项那一栏,后续车卖了需要抵扣的时候怎么做
最好是卖一辆勾选一辆
比如这次进入待抵扣的税额是3万,下个月需要抵扣1万,把待抵扣那栏的3万改成剩余的2万吗
同学你好 这个没法手动改 所以让你一辆一辆勾选
这个实现不了,厂家那边5辆车开到一张了。我刚做这个 行业会计,不知道情况,现在已经卖出去了没办法了
那你 进项抵扣完了才需要交增值税 没法一辆一辆的抵扣进项
老师,我公司这次用其他车的进项抵吧。 以后给让厂家一辆车开一张票避免这种情况行吗
可以的 以后尽量避免这种情况