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老师您好,我公司是小规模建筑劳务公司,收到建筑公司转来的劳务费,还没给对方建筑公司开劳务费发票,用于给建筑公司工人代发工资,借银行存款,贷主营业务收入,计提工资就是借劳务成本,贷应付职工薪酬,支付工资,借应付职工薪酬,贷银行存款,对吗?

2024-12-05 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-05 10:22

你好,业务已经发生了的话,可以

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你好,业务已经发生了的话,可以
2024-12-05
你好, 计提劳务工资当成本时分录是 :借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款
2021-04-30
你好,处理可以的,没问题
2022-02-07
你好 ; 是的; 就这样挂着 ;到时你们 退还金额给对方的; 让对方开票给你们 ;
2022-04-12
你好,借劳务成本,二级科目是福利费。
2021-01-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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