你好,对的,但是有的地方还会叫你交个税。
老师:我们公司请问异地预缴建筑项目税金,除了增值税及附加税,个人工资薪酬和印花税,那么企业所得税需要预缴,还是根据公司所在城市决定,另外我们公司预缴企业所得税,那对方总包公司是不是能递减。
建筑劳务公司10月份应交增值税10万,异地项目预缴增值税款40000、附加税3000、企业所得税800、印花税100;在报税的时候怎么填附加税、印花税?
建筑行业异地预激增值税及附加外,也要预交企业所得税和印花税吗?
建筑项目异地预缴除了增值税和附加税,印花税和所得税要在项目所在地预缴吗
你好,外地建筑单位在本地有项目,有办事处。在本地报税,只是预缴增值税及附加税,印花税,个税,企业所得税。剩下税费是在建筑单位注册地缴纳对吧
1月26日,购入MP4一批,用于向职工发放新年礼品共计含税金额80000元,取得增值税专用发票1张这是需要记进项税额转出吗
不小心把去年的科目收入错写成了成本,今年怎么调账
老师好!我上季度多做收入了,因为开了发票。同时我也暂估成本了,这倒年底了,暂估的成本也没票想红冲了,但冲了后成本成负数了您说该咋办?还有多做收入也应该红冲是吧,老师,请回答下我
金蝶标准版资产负债表变成别的报表
请问下老师关于出口退税问题,12月的时候完成出口报关确认收入了,销项票也开了,但是进项票没收到,进项税率13%,退税率9%,4%的税率差异账务处理上要计提主营业务成本吗?借:成本,贷:进项转出?……要计提其他应收款出口退税款吗?借:其他应收,贷:出口退税?
月末结转本月损益内中费用类账户余额,其中主营业务成本¥70,000税金及附加¥2500,销售费用15,000管理费用¥20,000财务费用¥6000,营业外支出¥6500
甲公司为增值税一般纳税人,2022年发生的有关业务资料如下:(1)1月5日,甲公司以银行存款购买乙公司的股票2000万股准备长期持有,占乙公司股份的25%,能够对乙公司施加重大影响。乙公司股票的每股买人价为9.8元,款项已支付。当日,乙公司可辨认净资产的公允价值为80000万元。2022年乙公司实现净利润4000万元。
某单位产品的直接材料,直接人工,变动制造费用分别是3元,2元,1元,单位产品售价15元,全月固定制造费用40000元。每单位变动管理及销售费用1元,全月固定性管理成本15000。若产量10000件,销量8500件。要求:分别按完全成本法和变动成本法两种方法计算该产品的单位产品成本与营业利润。
2024年2月申报了2023年年终奖,这个要申报2024年年终奖,提示已经申报一次性奖金收入,不能保存,该怎么报税呢?
一般纳税人开立个体工商户如何合理避税
好的,了解了
欢迎下次再来探讨。
再请问,这些税都要交百分之多少啊
你是一般纳税人吗?
我是一般纳税人,用一般计税方法
你好增值税是2%,附加税一般是增值税的12%。 企业所得税一般是千分之二,但是不是每个地方都收。 印花税万分3,小微企业可以减半。
只有增值税是部分预缴,企业所得税和印花是按原比例预缴的吗
你好,,企业所得税不是每一个地方都收,像深圳就收,广州就不收,一般收的话是千分之二。
我们项目部在湖南
电子税务局上是有预缴企业所得税的界面的,但没找到印花税
你好每一个地区不一样的。