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Q

老师,我准备注销营业执照,但是账面上挂着180万的其他应付款,我的设备可以抵债吗?怎么做账务处理?

2024-12-04 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 11:19

你好,可以的,你做设备处置啊,你这个设备是做固定资产核算的吗?

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快账用户3001 追问 2024-12-04 11:20

有些没入账的固定资产,可以抵吗?

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:21

你好,没有入账的是抵不了的。

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快账用户3001 追问 2024-12-04 11:21

因为不是公司给钱,是老板自己掏钱买的

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:22

你好,这种公司没入账你是不能够抵的,不过对于其他应付款你可以直接当不用付了,计入营业外收入来抵减。

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快账用户3001 追问 2024-12-04 11:22

有入账的资产,按什么价值抵呢?找机构估价还是按折旧的残值?

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:23

你好,这个价值可以评估,也可以双方按照市场价来商量。

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快账用户3001 追问 2024-12-04 11:23

180万,不是小数目,要交好多税费吧

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快账用户3001 追问 2024-12-04 11:25

设备抵债的分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:25

你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:其他应付款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户3001 追问 2024-12-04 11:27

我是直接把设备给他对方

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快账用户3001 追问 2024-12-04 11:27

已经计提完折旧

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:28

你好,但是凭证仍然是上面说的。 计提完折旧了也是一样。

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