直接转给个人就是了哈,给申报劳务报酬个税
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正
小企业会计准则调以前年度多计入成本
民非企业注册资本金在业务活动表里填吗,如果填填哪里
我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
年终奖是39001.5,如何避税
金融企业贷款业务的核算流程
申报个税后就能合理入账了吗?对方没有发票可以入账吗?
那个可以入账的,只是需要发票才能税前扣除
对方不是公司的员工,如果费用是由公司的员工直接支付给个人后再找公司报销,需要提供什么单据能合理入账?
那个就是按劳务报酬申报个税,对方打个收款收据就行
公司通过现金支付的方式替员工代缴个税,借:其他应收款—代付个人所得税,贷:库存现金,这样可以吗?
那个个税直接计入营业外支出,没法收回的
已从员工工资中扣除代缴的金额,只是公司刚成立业务没有开展起来,暂未签署三方扣款协议书,所以才用其他方式支付的
那么就可以那样做的
借记其他应收款—代付个人所得税还是更改为应交税费—应交个人所得税更合适些?
应交税费—应交个人所得税更合适些
跨月后发现银行存款支出多记了,怎么更改凭证?
原分录冲多计的金额