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我们是建筑公司,公司组织培训,建筑工程项目上派出两个人参加培训,但是不是我们公司的在职人员,请问他们的车票能报销,要如何做账呢,如果报销电子车票购买方要不要写我们公司的

2024-11-30 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 12:42

您好,这是管理费用-业务招待费,是可以入账的, 购买方要写我们公司

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快账用户2247 追问 2024-11-30 12:44

公司组织培训放入业务招待费?

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齐红老师 解答 2024-11-30 12:44

您好,这是非公司人员的车票嘛,只能是业务招待费

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快账用户2247 追问 2024-11-30 13:07

好的谢谢老师

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快账用户2247 追问 2024-11-30 13:08

车票可以正常抵扣吗?

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快账用户2247 追问 2024-11-30 13:08

如果计入差旅费,可以抵扣车票吗?

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齐红老师 解答 2024-11-30 13:09

您好,您说抵扣进项税么,还是不要抵进项,入费用科目能减少利润,一样的 ‌业务招待费的进项税不可以抵扣‌。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条的规定,用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务,其进项税额不得从销项税额中抵扣。业务招待费主要用于接待应酬等消费性活动,并不直接产生增值税应税行为,因此其对应的进项税额不能抵扣

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