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国内退货专票,若客户发票已经认证了,产品有发生了退货,跨月后在补发出去,这样发票要红冲吗?

2024-11-29 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 13:06

不用 补的是一样的货物不用

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快账用户1265 追问 2024-11-29 13:11

是这个月发票不做红冲,做未来票收入负数,下个月再发出开正数的未开票收入,都不去税务局开票吗?

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齐红老师 解答 2024-11-29 13:12

你好,你不是开了发票,为什么要做无票收入负数

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快账用户1265 追问 2024-11-29 13:14

第一次发货有开票给客户,现在客户退回来,退回的这产品还要再发出去,就是这个退回要做红冲吗?

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齐红老师 解答 2024-11-29 13:18

不用动的,你们退回来的时候,你做库存商品,借库存商品待应付账款,然后再发货给他,再做相反的就可以的。收入和成本都不用动。

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快账用户1265 追问 2024-11-29 13:21

我们是erp系统做账的,可能会涉及到做退货的勾选,所以发票勾选也是一样的,如果发票不用做红冲那么退货就备注未开票收入收入,就税务局不开票,

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齐红老师 解答 2024-11-29 13:21

那你还是开附属发票吧,然后再重新开。

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快账用户1265 追问 2024-11-29 13:26

附属发票是什么

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齐红老师 解答 2024-11-29 13:27

你好,负数发票刚才打错了。

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快账用户1265 追问 2024-11-29 13:54

那如果客户认证了呢?

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齐红老师 解答 2024-11-29 13:56

他开红字确认单 你们开负数发票

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你好,对方开红字信息表,然后销售方开红字发票就可以了,只开一部分。
2022-06-16
这个开红字发票开800就可以,是普通发票话,这个直接跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。 金额改-800或者是这个全额开-1000重新开蓝字开800之前那个1000蓝字收回发票
2020-09-28
采购方填写红色信息表,销售方根据这个信息表开红字发给。
2023-11-02
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
购买方申请红字发票信息单,销售方再根据信息单开具红字发票
2024-12-04
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