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出差的餐补,每天补贴50元的标准 ,可以作为工资发放吗,不交个税,还是作为报销发放?

2024-11-29 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 11:16

您好,这个计入差 旅费就可以

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快账用户6370 追问 2024-11-29 11:17

没有发票也可以计入管理费用差旅费吗

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:18

是的,这个是可以抵扣的

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快账用户6370 追问 2024-11-29 11:19

需要什么凭证吗

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:20

不用,这个有支付记录就可以

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快账用户6370 追问 2024-11-29 11:23

使我们给员工的支付记录吗

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:24

是的,这个出差补贴是可以直接抵扣的

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快账用户6370 追问 2024-11-29 11:30

老师10月的报销11月发票才来可以直接贴在10月的报销单后面吗?还是需要重新做分录

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:32

等发票来了,做一起就可以了

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快账用户6370 追问 2024-11-29 11:35

老师说的没错,下次就应该等发票来了做一起,老板要报销的话先做其他应付,但我现在已经报销了,做了分录,本来准备汇算清缴调增的,现在发票来了,我可以直接贴之前的凭证后面吗

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齐红老师 解答 2024-11-29 11:35

可以的,直接贴在后面就可以

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您好,这个计入差 旅费就可以
2024-11-29
您好, 监事也属于单位的组成成员可以报销差旅费,
2020-09-01
你好,属于管理费用,差旅费 不超过你当地规定限额的,这个不需要交个人所得税, 企业所得税前可以扣除
2024-09-06
你好   你们是有出差的补助制度的话  有制度 不超过当年标准  就可以写差旅费报销单一起核算入账的。   是的。   计入工资表来报个税的  
2020-10-28
你好,建议做到工资表里面就可以的,这个需要交个税,不管是合并不合并工资表都需要交个税的。
2021-12-14
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