齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,最好分摊处理的
那要怎么计入分录呢
借预付账款贷银行存款
然后当月就进行摊销,借:管理费用-房租 贷:预付账款 是这样吗
是的,你的会计分录是对的
支付的一年物业费10万,是否也需要摊销呢 时间也是2024.10--2025.10
需要分摊的这个金额
低值易耗品摊销会计分录
不足一年的摊销计入什么科目
固定资产一次性摊销的会计分录
坏账损失计入管理费用吗
酒店软件系统摊销账务处理怎么做
出差没有车票,报销怎么说明
一年没有结转增值税每月进项大于销项年底结转增值税应该怎么一次性结转
制单和审核为同一人,怎么修改
郑州市第三产业投资收益率泼动系数是多少
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请使用微信扫一扫登录
那要怎么计入分录呢
借预付账款贷银行存款
然后当月就进行摊销,借:管理费用-房租 贷:预付账款 是这样吗
是的,你的会计分录是对的
支付的一年物业费10万,是否也需要摊销呢 时间也是2024.10--2025.10
需要分摊的这个金额