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好,我想请教你一问题。我公司是做建筑的,有个项目挂扣别人公司,我公司工地要购买一批材料(材料是我公司工地用的),正常是别人公司付款的,但材料购销合同未签,所以暂由我公司代付款,等签了合同后再退还款给我公司,请问我公司工地记帐分录应怎记帐呢?谢谢 材料和我公司代付,加别人公司欠款都要体现在帐上

2024-11-27 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-27 09:21

你好,采购供应商的发票是要开给别人公司吧?

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快账用户5727 追问 2024-11-27 11:08

是的 老师 怎么处理

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齐红老师 解答 2024-11-27 11:17

把这部分材料单独管理,登记进销存,因为发票开给别人公司,公司不做成本费用,只是做实物管理 代付原材料等款项也最好有个三方协议

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你好,采购供应商的发票是要开给别人公司吧?
2024-11-27
同学你好 最好是以公司名义签,然后你们公司挂靠A公司 这样 就是你们给A公司开票 A公司给业主方开票 你们收到钱开了票做收入
2020-10-20
您好,这个是采购那部分,可以作为工程施工的,然后水电这部分,可以直接做成本
2023-09-15
同学你好 你们提供原材料了这不是代加工了吧 应该做成你们买他们的包装然后你们卖他们产成品
2020-09-30
同学你好 对的 是这样的
2023-02-02
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