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之前做的是借:银行存款 贷:实收资本,廖老师,麻烦回复下

2024-11-26 23:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-26 23:08

朋友您好,银行对的话,这是股东转的钱么, 借:银行存款 (负) 贷:实收资本(负) 借:银行存款 贷:其他应付款(股东)这是辅助核算不是科目哈 不用担心银行为负,一正一负没有影响

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快账用户3755 追问 2024-11-26 23:09

哦,那就是这笔分录这样冲掉,银行变成负数了,还有他好多收款,银行收的,做成现金了

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快账用户3755 追问 2024-11-26 23:11

因为实际这笔钱也没有到账,自己瞎做的

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齐红老师 解答 2024-11-26 23:13

您好,我写的调整是一正一负,根本不银行,他银行也做错了,那银行余额能对得上么

您好,我写的调整是一正一负,根本不银行,他银行也做错了,那银行余额能对得上么
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快账用户3755 追问 2024-11-26 23:14

对不上的,银行账是错的,后面下着就变负数了,看了前面才发现,收到钱全库存现金,付出去的记银行存款了,导致银行付了

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齐红老师 解答 2024-11-26 23:17

哦哦,现金和银行2个科目一起考虑能对么,这个账也太乱了,银行都对不上,

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快账用户3755 追问 2024-11-26 23:20

是啊,所以现在就很麻烦的,我要是自己对这个,最起码两年的账,一时半会完不了

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齐红老师 解答 2024-11-26 23:22

哦哦,这样来,盘点现在我们银行,现金,应收,应付各科目是多少,看各科目差异金额,直接调了,借贷不平的差异是多少,不多的话,用其他应付款(老板)来做平,

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快账用户3755 追问 2024-11-26 23:24

好的,有什么问题我在咨询您,谢谢廖老师,时间不早了,早点休息,很感谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-26 23:26

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~ 

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