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请问老师,公司的工程款对方房用房产抵账了签了协议,没有把房产过户到公司名下,然后我们把抵账的房产买了,在让对方公司直接过户给买的人了。这样的话应该怎么做账物处理和分录

2024-11-26 07:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-26 07:41

您好,相当于 买的人的代付工程款了,我们签三方代收代付款协议 ,我们分录一样的,就是来款的人不一样的 借:银行 贷:应收账款

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快账用户7192 追问 2024-11-26 08:06

抵了50,实际卖了30怎么差价怎么弄呀,

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齐红老师 解答 2024-11-26 08:08

您好,就是有20是收不到的,这部分是应收而就不到,记  营业外支出,但是客户公司没有倒闭,这是要在年度汇缴申报时纳税调增的

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快账用户7192 追问 2024-11-26 08:08

款项也没走公户。

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齐红老师 解答 2024-11-26 08:09

您好,没走公账就是  私卡欠公司的钱   借:其他应收款(个人)   营业外支出     贷:应收账款

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快账用户7192 追问 2024-11-26 08:27

老师那我可以直接现金收款可以吗,不想这么麻烦

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齐红老师 解答 2024-11-26 08:30

您好,不合适呀,咱保险柜里没有收到这个现金,对财务不好

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快账用户7192 追问 2024-11-26 09:22

主要是第三方协议签不了,还有什么其他合理的方式吗

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齐红老师 解答 2024-11-26 09:27

哦哦,那我们写  其他应收款(老板)就解决了呀,财务没有收到现金,给财务上套,老板反咬我们怎么办,财务拿的钱去哪了

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快账用户7192 追问 2024-11-26 09:43

谢谢老师

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