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客户9月刷医保卡720,本月收到医保局回款684,中间的差价应计入什么费用❓

2024-11-25 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-25 19:39

客户9月刷医保卡720,本月收到医保局回款684,中间的差价应计入销售费用。

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快账用户8034 追问 2024-11-25 19:41

为什么是计入销售费用呢?

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快账用户8034 追问 2024-11-25 19:42

我们是口腔门诊

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齐红老师 解答 2024-11-25 19:43

在会计处理上,当企业通过医保卡进行销售时,通常会先按照销售金额确认收入,并记录相应的应收账款。当医保局实际回款时,如果回款金额小于销售金额,那么这之间的差额可以视为企业在销售过程中发生的费用,具体可以计入“销售费用”科目下的“现金折扣损失”或类似的明细科目。

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快账用户8034 追问 2024-11-25 19:46

哦哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-25 19:47

不客气,很高兴帮你

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快账用户8034 追问 2024-11-25 19:51

老师,那我之前是做的是借 主营业收入 贷应收账款

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快账用户8034 追问 2024-11-25 19:53

老师,那我之前是入账的是借 主营业收入 720 贷应收账款-医保局  720,现在需要冲减吗?

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齐红老师 解答 2024-11-25 19:53

把错的做负数,再做正数

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快账用户8034 追问 2024-11-25 19:59

没明白,我之前是这样的,应该怎么调呢?

没明白,我之前是这样的,应该怎么调呢?
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齐红老师 解答 2024-11-25 20:06

做相反的分录
借:应收账款
贷:主营业务收入

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快账用户8034 追问 2024-11-25 20:06

这个差额能入坏账准备科目吗?小规模有坏账准备科目吗?

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齐红老师 解答 2024-11-25 20:07

不建议,做账就是我上面和你说的那样的

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