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老师,我们一个销售公司,一般纳税人,目前存货出现一个情况,因为之前我给录入进项票时,没那么严格的按照规格型号录入,只是录入了大类产品,目前出现了一个问题,就是,某产品数量为零,但是余额还有几万,这个我怎么处理一下,怎么写分录能处理一下

2024-11-24 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-24 12:42

您好同学: 处理方法及会计分录 盘亏处理(如果确定是账实不符)首先对存货进行盘点,若确定是实际存货已经没有,但账面上还有余额,可做盘亏处理。 批准前:借:待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢(盘亏金额)贷:库存商品(盘亏金额) 批准后(假设是管理不善等原因造成):借:管理费用(盘亏金额)贷:待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢(盘亏金额) 调整成本(如果是成本结转有误)如果经过检查,发现是以前成本结转少了导致数量为零但有余额,需要补转成本。 借:主营业务成本(余额金额)贷:库存商品(余额金额) 调整入账错误(如果是之前入账规格型号混乱导致)仔细核对之前的进项发票和销售记录,找出错误的入账记录。如果发现是因为把不同规格型号但同属一个大类的产品混淆入账,需要对存货明细进行调整。 假设发现有 A 产品(实际已经没有库存)的余额是因为错误地计入了 B 产品的成本,调整分录如下:借:库存商品 - A 产品(负数余额金额)贷:库存商品 - B 产品(负数余额金额) 然后重新按照正确的产品规格型号核算成本和库存,确保账实相符。在以后的工作中,要严格按照发票上的规格型号等信息准确录入存货信息,避免类似问题再次发生。

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