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你好,2023年2月计提工资16500元,在3月实际支付14334元的工资,冲应付职工薪酬的时候冲15167元,他冲2月多计提的工资又用主营业务成本来冲833元,没用红字冲原来分录2月多计提的工资,2024年11月我接手发现问题,但已经跨年了,那跨年要怎么调账?分录怎么做?

2024-11-23 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-23 20:58

你好同学 用以前年度损益调整,调整上年多计提数据。

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齐红老师 解答 2024-11-23 20:58

如果涉及所得税汇算调整的一并调整。

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