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老师,我9月和10月的收入现在要做到10月份的账里面,发票是11月开的,回款也是11月份,我现在要怎么写分录呢,这属于暂估对吗,摘要怎么写呢

2024-11-23 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-23 17:35

你问的是11月如何做账嘛

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快账用户9457 追问 2024-11-23 17:41

10月怎么确认收入

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快账用户9457 追问 2024-11-23 17:42

我们9月和10月已经把货物销售出去了,账有对了,只是发票和收款都是在11月份发生的

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齐红老师 解答 2024-11-23 17:43

10月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 如果开票的月份,开票的金额与之前确认的金额一致,开票本身不需要做账务处理 回款的分录 借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户9457 追问 2024-11-23 17:45

我现在做到10月里边也要做销项税额吗

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快账用户9457 追问 2024-11-23 17:45

需要在摘要写上暂估吗

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快账用户9457 追问 2024-11-23 17:46

我入库的暂估就没有写进项税额

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齐红老师 解答 2024-11-23 17:47

确认收入的当时需要确认销项税 金额确定的情况下不需要写暂估的

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快账用户9457 追问 2024-11-23 17:50

我现在11月份开的发票,10月份的账肯定是不晓得产生多少销项税额的呢

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齐红老师 解答 2024-11-23 17:51

嗯嗯,根据您的实际情况确认 不是说所有的时候,不开票都不知道销项税 因为项目确定,签订合同以后价款确定的情况下 增值税就确定了

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齐红老师 解答 2024-11-23 17:52

如果您单位确实存在不开票就定不了价款和增值税的 可以在摘要里面写暂估的 暂估的时候可以同步暂估增值税销项税

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