借:营业外支出 累计折旧 贷:固定资产
20年过的第一科,我报25年的考试,20年过的会做废吗
老师说的对,那我现在该怎么做,才能把每家当时没结转过来的期末余额做到现在的帐里?同时借方那个应付帐款总数还得冲掉才行,谢谢。
请老师详细指导应付帐款总数该如何冲,因为应付帐款本身是二级科目,借方录不了,得三级科目。麻烦老师告知借方录什么,贷方录什么,麻烦了。
星海公司2020年度利润表中利润总额为8250万元,该公司适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。2020年发生的有关交易和事项中,会计处理与税收处理存在的差异有:(1)本年会计计提的固定资产折旧费为840万元,按照税法规定允许税前扣除的金额为1080万元;(2)向关联企业提供现金捐赠750万元;(3)期末确认交易性金融资产公允价值变动收益450万元;(4)应付违反环保法规定罚款390万元;(5)期末对持有的存货计提了300万元的存货跌价准备。要求(以万元为单位):(1)计算应纳税所得额和当期应交所得税。(2)计算递延所得税负债发生额和递延所得税资产发生额。(3)计算当期所得税费用。
学有优教解除绑定后怎样找回账号
请问应付帐款在年末有10万(这10万涉及10家,比如一家1万),到下一年年初时只把总数10万结转了,每一家没结转过来。我的问题是,现在想把每家的1万做到现在的帐里,该如何操作?谢谢
护理院收到打来的照护险怎么做账,后面都会打入老人的卡中,照护险只是代收代付
我是购进冻鸭,收到免税发票,不加工,销售可以开具9个点专票吗
老师好,酒店装修费用100多万入什么科目?如何账务处理
金蝶云星空采购入库流程是什么
这个固定资产使用年限是3年的,提了2年的折旧,还有一年的折旧没有提。可以再提折旧吗?
不用计提了,就那样处理就是
不是应该先转入固定资产清理的吗?
你要销售才清理,没有收入不需要清理
那报废了,把那个残料卖了,不是清理吗?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
如果那个提前报废的固定资产不打算卖了,就直接把账面上的固定资产余值。转到营业外支出。对吗?