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老师 我咨询一个问题,我们公司销售收入1000万元,销售税1000*13%=130万元 取得进项发票600万,进项税额600*13%=78万元,是不是应交增值税=130-78=52万元,如果成本为80万,是不是应交缴纳企业所得税1000-800=200万元, 200*25%=50万元,这样理解可以吗 可以忽略税金及附加不算,这样计算对吗

2024-11-23 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-23 09:50

增值税计算 增值税应纳税额 = 销项税额 - 进项税额。你公司销售收入 1000 万元,销项税额 130 万元,进项税额 78 万元,应交增值税 130 - 78 = 52 万元,这种计算是正确的。 企业所得税计算 企业所得税应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 以前年度亏损。这里简单假设只有收入和成本,应纳税所得额 = 1000 - 800 = 200 万元,企业所得税 200×25% = 50 万元,这种计算思路在这种简化情况下是正确的。 在忽略税金及附加等其他因素的情况下,你的计算方法是对的。

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快账用户5766 追问 2024-11-23 09:52

我现在朋友的公司本年交了4000*13%的增值税没有进项票,应交缴纳了增值税,税务局还是让他们让他们补税

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齐红老师 解答 2024-11-23 09:53

让他们 补的是所得税吧 成本没有发票吗

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快账用户5766 追问 2024-11-23 09:58

要是不是所得税的问题,税务还会有别的问题吗

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齐红老师 解答 2024-11-23 10:02

所得税的话是1000-80万的 不是八百 你成本是八十万呢

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快账用户5766 追问 2024-11-23 10:03

我写错了成本是800

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快账用户5766 追问 2024-11-23 10:04

除了所得税,没有别的问题

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齐红老师 解答 2024-11-23 10:06

进项发票六百万成本八百万咋来的 你收到八百万的发票了吗

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快账用户5766 追问 2024-11-23 10:20

加上工资等没有取得发票的费用

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快账用户5766 追问 2024-11-23 10:21

我想问的的是除了稽查企业所得税别的就不会有别的风险了吧

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齐红老师 解答 2024-11-23 10:23

工资不需要发票 成本费用没有发票的得调增

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齐红老师 解答 2024-11-23 10:24

其他的没有什么风险了 印花税也得交哈

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快账用户5766 追问 2024-11-23 10:33

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-23 10:43

满意请给五星好评,谢谢

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增值税计算 增值税应纳税额 = 销项税额 - 进项税额。你公司销售收入 1000 万元,销项税额 130 万元,进项税额 78 万元,应交增值税 130 - 78 = 52 万元,这种计算是正确的。 企业所得税计算 企业所得税应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 以前年度亏损。这里简单假设只有收入和成本,应纳税所得额 = 1000 - 800 = 200 万元,企业所得税 200×25% = 50 万元,这种计算思路在这种简化情况下是正确的。 在忽略税金及附加等其他因素的情况下,你的计算方法是对的。
2024-11-23
同学您好,您稍等一下,我算下发您或者您也可以自己先做下,我给您检查
2022-03-05
同学你好 要做分录吗
2024-06-05
你好需要计算做好了给你
2022-03-13
你好请把题目完整发一下
2021-12-07
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