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#提问#老师收到出口美元外币做账都是按照离岸价开的发票,根据离岸价确认应收账款198311.65元(9月份出口14吨应收美元29400美元),收到美元两次14700元,账应该是平的,为什么转换成人民币就多了9237.78元,汇兑损益有这么高吗?第一次收款9月14700美元,转成人民币104086.29元,第二次收款14700美元,转成人民币103385.25元;10月对方扣手续费40美元,银行扣11美元。老师给写一下分录吧

2024-11-23 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-23 08:39

同学你好 确实应收账款时, 汇率=198311.65/29400=6.7453 后面收款时,汇率,都是约7.0以上, 而且,2024年汇率 都是7左右, 所以,确认应收账款时的,汇率是否用错了,请核实一下吧,。分录我给你写

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齐红老师 解答 2024-11-23 08:43

先按照目前的数据做 出货时 借:应收账款   198311.65 贷:主营业务收入  198311.65 收款时 借:银行存款   104086.29 贷:应收账款   104086.29 借:银行存款   103385.25 贷:应收账款   103385.25 对方与银行  【扣手续费】都计入财务费用 借:财务费用 贷:银行存款     确认应收账款与收款之间的汇差,也同样计入财务费用 借:应收账款   9159.89 贷:  财务费用  9159.89

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快账用户9976 追问 2024-11-23 11:16

你说这差额这么大正常吗?冲掉多余的应收账款对应财务费用是汇兑损益吗

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齐红老师 解答 2024-11-23 11:25

我觉得不正常,可能入错账 了 所以,最好是查看一下 9月出货的那个分录的 原始资料 另外 应收账款,美元是正确的,那么,通过 收款出货,对冲的RMB金额的差异,就是全部计入财务费用

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同学你好 确实应收账款时, 汇率=198311.65/29400=6.7453 后面收款时,汇率,都是约7.0以上, 而且,2024年汇率 都是7左右, 所以,确认应收账款时的,汇率是否用错了,请核实一下吧,。分录我给你写
2024-11-23
1. 9 月 6 日出口时 借:应收账款 - 美元户($29400) 208829.38($29400×7.1027) 贷:主营业务收入 208829.38 2. 9 月 10 日收到第一笔款项 借:银行存款 - 美元户($14700) 104419.69($14700×7.1027) 财务费用 - 手续费 51($40 %2B $11) 贷:应收账款 - 美元户($14700) 104470.69($14700×7.1027) 3. 9 月 29 日开票时(一般出口时已确认收入,开票时可不做账务处理,仅做备查登记) 4. 9 月 30 日(月末调汇) 此时应收账款美元户余额为 $14700,汇率为 7.1027,假设月末汇率为 7.08(假设值,方便计算) 调汇金额 = $14700×(7.08 - 7.1027) = -323.19 借:财务费用 - 汇兑损益 323.19 贷:应收账款 - 美元户 323.19 5. 10 月 9 日收到第二笔款项 借:银行存款 - 美元户($14700) 103942.23($14700×7.0709) 财务费用 - 手续费 51($40 %2B $11) 贷:应收账款 - 美元户($14700) 103993.23($14700×7.0709) 6. 10 月 31 日(月末调汇) 此时应收账款美元户余额为 0,无需进行调汇
2025-01-14
同学你好,我给你写 一个个写  11/15日,出口货物 借:应收账款-美元  39600*7.1135=281694.6 贷:主营业务收入      262562.13      其他应付款  2689.6*7.1135=19132.47
2025-01-10
借应收账款贷主营业务收入7000*汇率 借银行存款69992*汇率, 财务费用手续费8*汇率, 贷应收账款7000*汇率, 差额放到财务费用汇兑损益 发出货物是用发货当天或者是当月第一个工作日 然后你收款的时候一般用当天的汇率。
2025-04-14
1,没有问题,你是要折算为人民处入账处理的。 2,没有问题 3,这里回单 是美元,入账是要折算为人民币入账的。
2020-11-08
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