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我公司法人有两个公司,一个小规模一个一般纳税人,进货都是一般纳税人进的,然后销售两个公司都有,现在小规模只有收入和暂估的成本,没有进项票,可以直接所得税汇算清缴时调增应纳税所得额吗,还是应该一般纳税人公司给小规模公司就小规模销售的货物开销项票,直接开票的话会不会有虚开发票的风险

2024-11-22 23:01
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-22 23:03

您好,1.小规模可以直接所得税汇算清缴时调增应纳税所得额,但这个不合算的, 2.一般纳税人公司给小规模公司就小规模销售的货物开销项票,没有风险,本来也是小规模卖出的,他不买进就没有东西可卖嘛,要做个合同,一般人卖给小规模

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所得税汇算清缴调增 小规模纳税人没有进项发票,所得税汇算清缴时,对于没发票的成本费用要调增应纳税所得额。 一般纳税人开票给小规模纳税人 有真实货物销售业务可以开票,不属于虚开;没有真实业务就开票属于虚开,是违法的。要确保业务真实,最好建立规范内部交易流程,有完整交易证明材料。
2024-12-12
您好,1.小规模可以直接所得税汇算清缴时调增应纳税所得额,但这个不合算的, 2.一般纳税人公司给小规模公司就小规模销售的货物开销项票,没有风险,本来也是小规模卖出的,他不买进就没有东西可卖嘛,要做个合同,一般人卖给小规模
2024-11-22
同学你好 自己做自己的账 要有成本发票的
2024-11-22
您好!小规模有销无进有虚开发票的风险。
2022-10-10
你好,你的意思进项开给一般人,然后一般人开给小规模,小规模在往外开具吗
2022-02-27
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