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增值税差额计税的增值税计提和结转分录,差额部分怎么做会计分录?

2024-11-22 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-22 21:06

您好同学: 公司是小规模吗?能举个数据或者分录说明一下吗?

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快账用户1868 追问 2024-11-22 21:14

销售额一百八十多万,按简易计税税额5万多,预缴2.4万,增值税纳税申报时候扣除额填了九十多万,然后增值税变成了2.5万,减去预缴的以后交了一千多点,这个会计分录要怎么写

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齐红老师 解答 2024-11-22 21:23

您好同学: 这个分录有做吗? 借:应交税费 - 未交增值税 24000 贷:应交税费 - 预交增值税 24000 缴纳剩余增值税时 借:应交税费 - 未交增值税 1000(2.5 万 - 2.4 万) 贷:银行存款 1000 这样通过 “应交税费 - 未交增值税” 科目,将预缴和实际缴纳的增值税进行核算和结转,清晰地反映了增值税的缴纳过程。同时,在计算应纳税额和实际缴纳时,是根据增值税的相关计税规则和纳税申报要求来确定的

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快账用户1868 追问 2024-11-23 00:12

发生销售收入确认的增值税是5万,是做了分录的,最后交税一共交了2.5万,剩下的2.5万要怎么转出呢?

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