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老师,我公司是房地产开发企业,本月销项大于进项,但因有预交增值税和进项留抵,所以不需要交税。增值税分录第一个借应交税费_应交增值税_转出未交增值税,贷应交税费_未交增值税。第二个借应交税费_未交增值税,贷应交税费_预交增值税,问题是我不知道第二个分录贷方怎么提现出来进项留抵?

2024-11-22 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-22 15:09

留底在那个科目挂着 现在是用预缴抵扣了

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快账用户6872 追问 2024-11-22 15:11

就是说,第二个分录只需要写借应交税费_未交增值税,贷应交税费_预交增值税即可?

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齐红老师 解答 2024-11-22 15:12

你这个是用预缴抵扣的。你不是还有留底吗?留底抵扣的没有体现。

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快账用户6872 追问 2024-11-22 15:13

是啊,怎么在分录中体现出来用预交增值税和留抵的合计金额

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齐红老师 解答 2024-11-22 15:15

留底税额你在哪个科目里面挂着?你说我给你写。

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快账用户6872 追问 2024-11-22 15:15

我之前没有记过留抵

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齐红老师 解答 2024-11-22 15:16

借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 做这个。

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快账用户6872 追问 2024-11-22 15:21

老师,用留抵的税额计入应交税费应交增值税转出未交增值税,是这样理解,对吗?

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齐红老师 解答 2024-11-22 15:22

对的是的,可以这么理解的。

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快账用户6872 追问 2024-11-22 15:42

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-22 15:45

不用客气,工作愉快。

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