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其他应付款里有一笔500,2023年11月记5号凭证当时做的分录市借:主营业务成本-服务费500 贷:银行存款500。现在我发现当时科目做错了,我更正。借:其他应付款-中通建设工程管理有限公司山西分公司 500 贷:银行存款500(把上面的分录给红冲了),这样做对吗

2024-11-22 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-22 14:45

您好同学: 借:主营业务成本 - 服务费 - 500 贷:银行存款 - 500 然后,再记录正确的分录: 借:其他应付款 - 中通建设工程管理有限公司山西分公司 500 贷:银行存款 500 

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快账用户1621 追问 2024-11-22 14:47

这笔是2023年的,我这样做,对吗

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齐红老师 解答 2024-11-22 14:50

您好同学: 这个金额较小,可以这样操作,如果金额过大,会涉及到以前年度损益调整。

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