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老师,公司筹建期先预付了3000无发票,和补齐尾款2000等开5000的发票时的分录是这样写吗?那个等不到发票或者等到了发票时我这样写分录吗

老师,公司筹建期先预付了3000无发票,和补齐尾款2000等开5000的发票时的分录是这样写吗?那个等不到发票或者等到了发票时我这样写分录吗
2024-11-22 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-22 13:35

同学你好 这样做可以的

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快账用户8377 追问 2024-11-22 13:38

老师,等不到发票和等到发票的借方都是一样,但是贷方为什么不一样

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齐红老师 解答 2024-11-22 13:40

同学你好 贷方其他应收款五千一次性冲减了借方的五千 哪里不一样

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快账用户8377 追问 2024-11-22 13:42

老师,您没认真看我问的,您看我上面写的分录里面最后两个分录,一种是等不到发票的贷方是其他应收款增加是吧,另外一种是等到了发票时的贷方是银行存款减少,为什么贷方不一样呢

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齐红老师 解答 2024-11-22 13:42

因为业务明细不一样 一个是你先付款后到发票 一个是你收到发票再付款

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快账用户8377 追问 2024-11-22 13:45

老师,那您帮我说去全一点,先付款后到发票的账务怎么处理,如果是先收到发票后付款又怎么处理,谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-22 13:47

先付款后到发票 借其他应收款 贷银行存款 借管理费用 贷其他应收款 如果是先收到发票再付款 借费用科目 贷银行存款

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