咨询
Q

老师,公司筹建期先支付2千费用给对方,还没有开发票,是记入预付账款还是其他应收款

2024-11-22 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-22 11:49

你好, 可计入 预付账款

头像
快账用户9584 追问 2024-11-22 11:50

现在不记入其他应收款了?为啥呢?不是还在等开发票吗?不是公司所有支出的业务在等开发票的时候都记入其他应收款的吗?怎么这次记预付了呢老师

头像
齐红老师 解答 2024-11-22 11:54

若对方是公司,通常是用预付账款。若对方是个人,通常用其他应收款

头像
快账用户9584 追问 2024-11-22 11:57

老师,员工报销的时候有发票的分录是这样吗? 借:管理费用开办费 贷:银行存款 贷方不能是其他应收吗

头像
齐红老师 解答 2024-11-22 11:59

员工报销的时候有发票的分录,是正确的

头像
快账用户9584 追问 2024-11-22 12:01

老师您上面说的如果是个人的怎么是其他应收款呢,公司预付出去给个人的分录是不是这样写 借:其他应付款 贷:银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-11-22 12:02

如果是个人的,暂无发票,是
借:其他应付款
贷:银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-11-22 12:02

中午了 ,要吃饭与休息了,留言即可

头像
快账用户9584 追问 2024-11-22 12:02

补齐货款,然后有发票呢,写一下分录老师

头像
齐红老师 解答 2024-11-22 14:23

借:管理费用 贷:其他应付款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×