同学,你好 让我给他转1万,是公对私吗?
2015年2月16日,图强公司计提本月生产车间设备的折旧费800元。
民非组织去年应计入其他收入的利息计入了筹资费用,并已结转,现在怎么调整到其他收入
i目产量直接材料初在产80640300工资制造费用产量直接材料工资制造费用6363900月投入62051002196320240012012975804242600月完工580560末在产140120要求:按综合结转分步法计算完工产品与月末在产品成本(在下列等号后面,写
120140要求:按综合结转分步法计算完工产品与月末在产品成本(在下列等号后面,写出计算过程,并求出结果)。
企业实际没有达到行业所得税税赋标准,只要实际确实是这样能有什么风险
老师您好,请教一下,企业实际利润,没达到行业企业所得税税赋标准会有什么风险
公司账上没钱,但是有一笔钱得付出去,法人代付能行嘛?钱到账了再还给法人,是法人先转到公账再转给客户嘛?还是法人直接转客户
某企业自行开发某项专利技术,研究和开发阶段发生的应当予以费用化的支20万元,开发阶段发生符合资本化条件的支出60万元,支付增值税48000元;开发成功后发生注册登记费10000元,增值税600元,均以银行存款支付。根据以上资料,编制会计有关分录。
某公司按应收款项余额的5%G提坏账准备2010年12月31日,应收款项余额为2,400,0002011年发生快递损失¥300,000收回已核销的应收款项¥100,0002011年12月31日应收款项已过为¥228则该公司20111年末应具体的坏账准备金额为多少万元
老师,记账凭证不小心把借方金额写在了贷方,可以直接用红线划掉,再用红笔在借方填写正确的吗。
不是,目前是,私对私
同学,你好 私对私,不入账
是这样的,目前一直在使用另一个校长的微信收款码收款,两个校长,现在微信已支付对方私人账户10万,我需要登账的,我不知道咋做分录了。
同学,你好 现在**已支付对方私人账户10万,这个钱是是什么??是你收到的学费?
就是,校长这个微信支付就是我们平时学校的报销款等,现在需要从校长微信支付10万给对方私人账户,说是,资质过户。我得登账啊!不会分录
不是学费,学费我知道怎么记账,这个10万校长说用途是资质过户,是从校长微信支付过去的,我这里少了10万,我得登账,校长说的用途我不会做分录
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款
都说了付款是从校长微信支付的,不是银行
同学,你好 借:其他应收款 贷:其他货币资金