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老师,科目挂错了,其他应付款挂到应付账款了,我现在要合并,分录怎么做

2024-11-21 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-21 20:03

同学你好 借应付账款 贷其他应付款

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快账用户1900 追问 2024-11-21 20:23

老师,当时付款的时候写的是应付账款,发票到了以后写的是其他应付款

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:27

这个冲减了错误的 做正确的就可以

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快账用户1900 追问 2024-11-21 20:30

可是是去年发生

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:31

这个没事 不涉及损益的

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快账用户1900 追问 2024-11-21 20:32

那就是先红冲,在做正确的分录

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快账用户1900 追问 2024-11-21 20:32

放在今年做

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快账用户1900 追问 2024-11-21 20:34

老师,是这样吗

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:36

不用,直接做调整分录就可以 你到底是怎么错了,一会儿一个样呢,说的这两个是相反的分录

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:37

如果按你后来说的 当时付款的时候写的是应付账款,发票到了以后写的是其他应付款 那分录直接做 借其他应付款 贷应付账款

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快账用户1900 追问 2024-11-21 20:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-21 20:38

满意请给五星好评,谢谢

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