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请问生产企业出口退税,首次退税用商业发票可以吗,还是说要开具数电票或者税控盘开出发票才可以,然后是否可以简述一下,生产企业退税流程呢

2024-11-21 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-21 18:36

发票要求 生产企业首次申请出口退税,商业发票一般是不可以的。通常需要通过增值税发票管理新系统(包括税控盘开具或数电票)开具的增值税专用发票。 生产企业退税流程简述 第一步:进行出口报关,取得出口货物报关单。 第二步:开具符合规定的增值税专用发票(税控盘开具或数电票)。 第三步:在规定的申报期限内,通过电子税务局或离线申报软件进行出口退税申报,录入相关出口数据和进货数据等。 第四步:税务机关审核申报数据,可能会进行函调等核查程序。 第五步:审核通过后,税务机关将退税款退到企业指定的银行账户。

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快账用户2493 追问 2024-11-21 18:46

老师,你好。例如公司5月有出口,但是老板在11月才拿报关单回来,那我要是申报收入是可以在11月一起申报吗,还是说更正申报之前的增值税申报表,但是公司额度不够,这种情况下,是要等开完票再确认收入,还是最好确认无票收入

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快账用户2493 追问 2024-11-21 18:48

然后公司没有开外币户,因为交易业务不多,收款直接结汇人民币了,那到时候开具发票,是按照哪个金额开具呢,按照报关单,还是实际人民币账户收到的款,汇率是按照出口当月的第一个工作日汇率是吗

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齐红老师 解答 2024-11-21 18:48

收入申报时间 从会计准则角度,收入应该在商品控制权转移的时点确认。对于出口业务,通常在出口完成(货物完成报关离境等)时就应确认收入。所以在 5 月出口的情况下,严格来说应在 5 月确认收入,即使当时没有报关单。 若之前未确认收入,在 11 月拿到报关单后,最好更正申报之前的增值税申报表来补记收入,以符合收入确认原则。 开票与收入确认关系 收入确认不以开票为绝对前提。如果额度不够等情况不能及时开票,也应该确认无票收入。因为收入确认主要是基于商品或服务是否已经提供,而开票是税务征管环节的要求,两者有一定关联性但并不完全绑定。

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快账用户2493 追问 2024-11-21 18:53

但是要是更正了5月增值税申报表,那您说的第三步,就是退税申报,那些出口数据,这种只能在11月处理吗, 还是说这种退税申报,最好等收汇完成,然后单证齐全才可以去申请

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齐红老师 解答 2024-11-21 18:54

同学你好 对的 是这样的

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快账用户2493 追问 2024-11-21 18:55

您的意思是说在5月更正增值税申报表,然后申报未开票收入,最后有额度开具,再红冲,再去申请退税吗

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快账用户2493 追问 2024-11-21 18:59

1:收入,最好是在当期确认,不管有没有开票(最好去更正5月) 疑问:这种我们之前没有勾选对应进项,有没有影响 2:免抵退税申报,还有那些进料,出口数据登记,只能在目前做是吗,不能跟增值税一样,更正啥的

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齐红老师 解答 2024-11-21 19:13

对的 是这个意思的

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