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老师好,请问5月份收到的进项已抵扣的发票,被供应商开了红字。怎么做账务处理?库存商品,应付账款和进项税额转出分录是怎样的?

2024-11-17 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-17 15:14

同学,你好 收到红字发票,之前蓝字发票的分录,做一摸一样的,金额负数

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快账用户4357 追问 2024-11-17 15:16

那进项税额转出怎么能体现呢?

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齐红老师 解答 2024-11-17 15:16

同学,你好 应交税费-应交增值税-进项  负数

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同学,你好 收到红字发票,之前蓝字发票的分录,做一摸一样的,金额负数
2024-11-17
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
你好,红字发票借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-10
借:库存商品贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-05-10
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