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我们是建筑业主方收到单位局上的专款备注是某某工程可研报告费,我们公司然后将这笔钱转给公司付这笔费用,怎么记账

2024-11-08 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-08 17:09

你好,这个对于你们进入管理费用,服务费,贷应付账款或者银行存款。

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快账用户1063 追问 2024-11-08 17:10

我收到这钱呢?怎么计

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齐红老师 解答 2024-11-08 17:10

你好,借,银行存款贷,主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税。

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快账用户1063 追问 2024-11-08 17:11

我们是平台公司,这个钱是单位转给我们支出出去的,我必须确定收入吗

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齐红老师 解答 2024-11-08 17:12

你好你们开发票给对方吗?

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快账用户1063 追问 2024-11-08 17:12

我们不给单位开票

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齐红老师 解答 2024-11-08 17:17

你好,那谁给走他们开发票呢

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快账用户1063 追问 2024-11-08 17:18

我们付钱给公司,相当于单位把钱转给我们,我们又转给其他公司,这家公司给我们公司开票。

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齐红老师 解答 2024-11-08 17:19

你好,你们在中间赚钱吗

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快账用户1063 追问 2024-11-08 17:20

没有,我们只是把钱转给别人。一分不留,代单位转

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齐红老师 解答 2024-11-08 17:21

你好,这样的话,你收到借银行存款,贷其他应付款支付的时候,做相反的分录

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快账用户1063 追问 2024-11-08 17:29

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-11-08 17:30

你好,不用客气的了。

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你好,这个对于你们进入管理费用,服务费,贷应付账款或者银行存款。
2024-11-08
您好,这个的话,转给税务局,这个是可以借 银行存款 贷 其他应付款,借 其他应付款 主营业务成本  贷 银行存款
2024-06-20
问题:老师我们是工程监理公司,收到业主的工程款之后,我们要收取管理费然后再拨给建筑单位,请问一下我们给建筑方拨出去是直接对方开票过来然后我们对公转给他们吗?请问这个过程会涉及到哪些税?分录怎么做呀? 解答:你好,亲爱的同学,这个款让对方开发票给你们,然后你们对公转账。这个税的话就涉及到增值税,附加税及企业所得税、个税等,一会儿发分录给你
2021-04-28
收到钱时,借:银行存款,贷:其他应付款。支付钱时,借:其他应收款,贷:银行存款。
2022-01-11
您好,这个款项就开工程服务发票就可以了,这个管理费是一般是工程施工企业特有的,涉及到建筑施工资格的借用之类的
2021-08-09
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