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我们公司去年是小规模开了300万的发票,没有开具成本票,在今年4月升成一般纳税人,今年5.31前才取得了23年的成本票是专用发票,开了200多万抵扣了去年暂估的成本并形成一部分留抵税款,现在又开具了200万发票,暂时没有取得成本票,因为现在是一般纳税人,可以用24年4月后开具的增值税专用发票抵扣现在开的税费吗?

2024-11-07 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-07 17:49

您好,我们取得的发票是小规模期间的成本费用的话,是不可以的哦,只能是一般人期间发生成本费用的专用发票可以抵扣

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您好,我们取得的发票是小规模期间的成本费用的话,是不可以的哦,只能是一般人期间发生成本费用的专用发票可以抵扣
2024-11-07
您好!严格来说是不可以,但是实操中,也有偷偷抵扣的
2022-03-14
您好,是可以的,如果你在2023年暂估了一笔费用作为成本,但由于到2024年初都未支付也未取得发票,现在想直接红冲掉,具体处理方式需要考虑以下几点: 1、会计处理:在会计上,暂估的费用在实际未发生时应进行冲回处理。因为在实际情况中,2023年的成本并没有真正发生,所以需要调整相应的会计账务。 2、税务处理:对于税务上暂估的费用,如果没有发票支持,应当及时调整申报。红冲的同时,需要确保税务申报表上相关项目也进行相应调整,以免影响企业的税负情况。 具体步骤可以参考以下流程: 红冲会计分录: 借:以前计入成本的科目(如主营业务成本) 贷:应付账款(或相关暂估费用科目) 调整税务申报: 确保在红冲时,将相关的税务申报表进行调整,避免虚增成本或费用。
2024-05-15
你好,你们是不可以抵扣的。这个你们在成为一般纳税人之前收到的专票,都是不可以抵扣的
2021-01-29
同学你好 这个要做跨年调整的
2023-07-07
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