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老师,请教问题 2023年的客户打款,现在开票,已经开票了 那么确认以前的打款为银行收入7万, 然后法人来一笔还备用金(以前是转账提备用金)10万,请问这个法人还款是用以前的账(那个7万),还是用最近几个月的银行冲法人这个其他应收款,7-8-9都是正确数据,只有2024年7月以前是乱的数据

2024-11-07 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-07 15:48

您好,客户打款与法人的怎么混一起了,我的理解是下面的: 2023年的客户打款应该是借银行存款 贷预收账款。 现在开票:借预收账款 贷收入%2B销项税额 法人来一笔还备用金:借银行存款 贷其他应收款

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快账用户2027 追问 2024-11-07 16:07

问题是,这么做分录,法人的其他应收款是贷方为负数,所以得把账做平,不出现负数

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快账用户2027 追问 2024-11-07 16:08

关键是这个7万是去年4万/2023年6月,3万/2023.10月,而这两个时间段,法人都有借款提备用金,但是金额凑不上

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齐红老师 解答 2024-11-07 16:11

您好,货款是货款,法人的相当于借款,两码事。各做各的账,其他应收款是贷方为负数就是借方余额说明法人还欠公司的

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