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老师,我是四川润丰源建筑公司开给海兴的加工费,我是销售方。这个凭证是不是做错了呢?

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老师,我是四川润丰源建筑公司开给海兴的加工费,我是销售方。这个凭证是不是做错了呢?
2024-11-07 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-07 15:45

同学,您好。你是销售方,分录:借:应收账款等,贷:主营业务收入,贷:应交税费——增值税(销项),你把分录科目 换一下就对了。

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快账用户9018 追问 2024-11-07 15:50

这个是7月的账,是公司之前的会计做的,我做凭证更正错误,然后正常报税嘛。可是,税需要更正吗?

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齐红老师 解答 2024-11-07 15:53

同学,您好,您可以查一下报税记录,税不应该报错,即使原来会计报税时填的不对,那报税审核也是过不去的。

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快账用户9018 追问 2024-11-07 15:56

我说的是这个凭证记错了,该记销项的弄成进项了,账都错了税不会错吗

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齐红老师 解答 2024-11-07 16:00

同学,您好,不会,账上虽然是进项,但在电子税局里肯定显示的是销项,这个数是自动带来了的,不会错,即使手动给改了,也会提示核对不相符,是通不过的。

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快账用户9018 追问 2024-11-07 16:04

哦,我明白了,也就是说,财务软件和税务局系统的收入核对一下

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齐红老师 解答 2024-11-07 16:17

对,是的。需要核对一下,账有错,不代表报税有错。因为报税出错是比对不过去的。

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