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老师,付货款时候少付了600元,这600是由于加工损耗供应商承担,所以抵扣了600元的货款,现在账上有600的不平,这个600元的凭证应该怎么写啊

2024-11-06 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-06 16:34

您好,冲减这个供应商提代的货物或服务的成本,相当于打折卖给我们 借:原材料等 (负) 贷:应付账款(负)

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快账用户6458 追问 2024-11-06 16:37

好的,谢谢老师,入库是用库存商品就是等于老师说的原材料吧

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齐红老师 解答 2024-11-06 16:42

您好,是的,那我们站库存商品 借:库存商品 (负) 贷:应付账款(负)

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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