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老师,9月份一张专票我做到待认证里面的,这次我要抵扣,应该怎么做账呢?谢谢!

2024-11-06 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-06 14:32

你好!将专票从待认证转移到已认证,然后在账务处理中将其计入相应的税金及附加科目的进项税额中,最后进行税额抵扣。这样就可以正确反映在财务记录里了。希望这能帮到你!

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快账用户3004 追问 2024-11-06 14:34

老师,麻烦说说分录应该怎么写呢?

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齐红老师 解答 2024-11-06 14:36

好的,分录可以这样写: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或其他相应的付款账户) 这样就可以将专票的税额计入进项税,为后续抵扣做好账务处理。希望这样的解释对你有帮助!

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快账用户3004 追问 2024-11-06 14:46

但是老师,我之前是写的借:应交税费-待认证进项税

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齐红老师 解答 2024-11-06 14:49

明白了,如果之前将专票的进项税额记入了“待认证进项税”,那么现在转为可抵扣的分录应该是: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税 这样就可以将税额从待认证转移到已认证,进行后续的税额抵扣处理。希望这个分录能帮到你!

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快账用户3004 追问 2024-11-06 15:04

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-11-06 15:06

不客气!有其他财务税务问题也随时欢迎咨询,祝工作顺利!

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