你好,你们公司是做什么的

老师,包工头给我们开票,是要开发票给我们,可以开:建筑服务*工程服务? 还是开建筑服务*其他建筑服务
老师,我们是建筑公司,我们找别人给我们做的资料,我们需要付服务费,这个发票对方开的是建筑服务*劳务费,这个对吗
老师,我们是建筑公司,我们找别人给我们做的资料,我们需要付服务费,这个发票对方开的是建筑服务*劳务费,这个对吗
老师 请问我们是给甲方开的发票是加工费 我们分包给一个建筑劳务公司给我们做 纯人工他给我们开的发票是建筑服务*劳务费 这样可以吗?
老师,你好,请问下,我们分包出去的纯劳务建筑服务,对方给我们开的9%的*建筑服务*工程服务的发票,不是开的建筑服务*劳务服务,可以吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
我们公司就是做灵活用工平台的 我们有合作的代发薪平台 就是我们的上游。一般是客户把要发的员工工资打给我们 我们打给代发薪平台 中间挣个差价
一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;专业设计服务;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;广告设计、代理;广告制作;电子专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器零配件销售;文具用品零售;包装服务;装卸搬运;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家政服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;软件销售;工业设计服务;普通货物仓储服务(不含危
你好,这样子的话,你其实开不了建筑服务,你估计也没有这个营业范围。
如果想开的话 需要做什么呀
你这个算是代理服务或者信息服务。
增加了建筑的营业范围也开不了是吧
你好,因为你实际没有提供工程服务
如果我们办了各种资质 把客户的员工当成我们的 签建筑服务的合同 是不是就可以开建筑服务劳务费了
你好,是的,你如果有这个营业范围做了这些事情的话是可以的。
那这部分的员工 我们去找平台发薪 是不是工资这部分 上游给我们开建筑发票 代发薪收取的服务费开现代服务呢?还是全开现代服务发票
你好,他们没有实际给你们提供施工劳务的话就是开现代服务。
那我们这个增值税要预缴吗
你好,如果是开现代服务的话,不需要预缴。
增值税还是销项减进项是吧 所得税也正常扣除成本
你好,是的,也是一样的销项税额减去进项税额。 然后所得税也是用收入减成本。
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。
您好老师 昨天的问题 我们给客户开了建筑服务-劳务费 备注了发生地和项目 在建筑服务发生地 不需要预缴增值税吗?
你好,这个是跨市区的话就需要交。