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以前的会计按发票做原材料入库,现在老板不让按票做,让按对账单的来做入库 现在开票进来了,我没有前期对账单的入库的数据来冲红 ,这个月我补了8月的以对账单的数据入库,接着下一个凭证我可以冲红补的8月入库吗?冲红金额按就现在的发票金额,然后再做一笔按发票金额的正数凭证来入库,等于是当月冲红当月的凭证,26号凭证红冲25号

2024-11-06 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-06 10:23

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2024-11-06
你好!按正规的是需要做红字在做蓝字凭证得
2021-05-12
你好,一般情况下是按原分录金额全部红字冲回,然后根据发票做蓝字凭证。
2020-09-06
可以的,可以这么做的。
2023-01-07
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
2022-07-05
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