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老师你好,我单位10月支付保险费800,11月才收到发票。10月份如何做账

2024-11-05 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-05 11:28

10月挂其他应收款。11月收到发票后冲

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快账用户6720 追问 2024-11-05 11:46

10月 借其他应收款 贷银行存款 11月借管理费用保险费 贷其他应收款。老师这样对吗

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齐红老师 解答 2024-11-05 11:51

是的,就是那样做的

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10月挂其他应收款。11月收到发票后冲
2024-11-05
可以的,没问题的哈
2024-10-12
你好,十月份当时怎么做的?做了以销售费用吗?
2024-01-09
同学您好: 在10月时候可以将9月做的那笔分录红冲,并将对应的红票或者其他的作废发票凭证作为此笔分录附件;按新收到的发票计入相关的成本费用。谢谢
2020-10-21
你好,管理费用-保险费,等发票来了记账,或者先记预付账款,等发票来了冲减
2021-12-08
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